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求教以下几个问题
8/1号起所有船公司费用都上涨6个百分点
我们是外贸公司,据说只有工厂才能抵扣
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对于增值税上涨的问题,是根据国家的政策决定的,所有企业都需要承担这个税费上涨的费用。至于抵扣方面,外贸公司也是可以享受增值税抵扣的政策的,只要符合国家税务机关的相关规定。你可以根据你们的纳税情况向当地的税务机关咨询相关政策和操作规定,以确保你们的企业合法享受到相关政策优惠。
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如果你们不是纯出口的外贸公司,并是一般纳税人的话,那么是可以在内贸业务上抵扣的,但一定要向船公司取“增值税专用”才行。
公司有进口业务涉及进口代理费,询问是否需缴纳增值税及税率、特殊规定等。最佳回答称进口代理费通常需缴增值税,一般纳税人提供经纪代理服务税率6%,小规模纳税人征收率3%(优惠期可能调整),境外代理服务境内企业需代扣代缴,企业要保存好相关资料合规纳税。
客户定金已打,但是在税的问题上没有谈拢??突Ъ岢谱鯠DP 是为了方便,不愿意做DDU 因为DDU 需要他亲自清关。。在国际贸易中,德国作为欧盟成员国,实行了相应的增值税制度。根据欧盟的价值增值税法规定,进口到欧盟的货物一般都需要缴纳增值税。对于DDP的运输条款,一般由卖方负责支付货物运输和清关的费用,包括进口关税和增值税等。客户所说的不需要增值税,说的是他自己不用,只是转嫁到出口商身上了吧~ 前期咨询清楚,报价的时候得考虑进去~ 最近在忙一单到德国的DDP单子,费用出了点问题,客户要求我们支付税金。
类似杰瑞能源这样的案例绝非少数,这只不过是我国诸多走出去企业遭遇税收拦路虎的案例之一。目前,我国已与53个“一带一路”国家签署税收协定,还有十余个国家尚未签署协定。税收协定是有关协调处理跨国跨境税收问题的国际条约,可以有效消除东道国和我国之间的双重征税,降低走出去企业的整体税收成本。中国已经与八成“一带一路”国家签署税收协定,正在与缅甸、柬埔寨等未签署协定的国家谈判,并在建立“一带一路”沿线国家税收沟通机制,提高税收透明度。
请教一个问题 比如 工厂生产出来1个东西1000快 带增值税的 我来 然后1200快 带增值税给别人 最后这人出口 退税的点 是按1200还是1000算?具体来说,中国对出口货物实施了出口退税政策,退税金额是根据出口货物实际成交价格的17%计算。所以在这个例子中,假设这个商品的出口退税率为17%,那么退税的金额为1200元×17%=204元。按1200的算 你原来的购1000产品的增票可以抵扣税点
每月进货一百万(都会有一百万的增值税专用 不想要都不行。) 每月都可以将一百万货销出去 那请问我司每月最小要缴纳多少谁呢?您好,根据您提供的情况,您们公司每月从进货中可以获得 100 万的增值税专用发票,但是如果您们公司无法将这些货物销售出去,那么申请这些专用发票是无意义的,因为您的公司需要缴纳的税是根据实际销售额来计算的。如果您的销售税率是 13%,那么您每月需要缴纳的税款为: 100 万 ÷× 13% = 10.62 万元 希望能够帮到您,如有任何其他问题,请随时咨询我。
您好,针对您的问题,我提供以下建议: 1. 对于小额外汇款,您可以尝试使用支付宝的跨境转账服务。支付宝提供了境外银行汇款、小额汇款等多种支付方式,同时也允许企业使用,可以帮助您的客户实现便捷的国际汇款。不过需要注意,支付宝境外转账需要提供符合对应地区监管要求的信息和证明文件,建议在使用前详细了解相关规定。
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